招聘人数:1 人
到岗时间:不限
婚况要求:不限婚况
岗位职责1、负责公司各经营环节内部控制制度与流程的建设与持续改进;2、负责对本部内的各个公司内部控制机制的合理性、合规性、有效性和完整性进行监督和评价;3、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;4、草拟审计报告,提出审计建议,协助经理完成外部协调沟通工作;5、负责对审计结果的跟踪,建立内部审计监督闭环管理模式;6、协助完成投资项目的进行前期立项,尽职调查工作,编写调查报告。任职资格:1、3年以上内部审计工作经验,了解现行财税法规、审计程序和公司财务、内控管理流程;2、优秀的组织、沟通、协调能力,良好的职业道德,强烈的责任心和团队协作精神;3、具有优秀分析能力、判断力以及创新能力,学习能力强;4、能吃苦耐劳,适应各种工作环境,承受较大的工作压力和不定期出差;5、具有中级审计师职称、CIA资格证者优先。福利待遇:双休,工资面议
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